這篇文章是關(guān)于如何向制造商開具貨物發(fā)票的。本文詳細(xì)介紹了財稅人員在工作和學(xué)習(xí)中,從廠家取得貨物時,如何開具發(fā)票。財稅知識,也許可以解決如何給廠家開貨發(fā)票?財稅學(xué)習(xí)和工作問題。
如何向廠家開貨物發(fā)票?
從廠家拿貨,可以要求對方開具增值稅發(fā)票。一般情況下,可以給一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票,也可以給小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票。
開票流程如下:
首先,登錄
1.將電腦usb接口插入稅控面板。
2.雙擊打開財政發(fā)票。
3.單擊登錄(默認(rèn)情況下密碼為空)。
第二,填寫客戶發(fā)票信息
1.進入設(shè)置界面,點擊‘客戶代碼’(未開票的客戶需要在此添加);
2.點擊填寫新增開票客戶:公司全稱、稅號、地址及電話、公司銀行賬號等發(fā)票信息。
3.你需要為銀行賬號打開右邊三點的方框,然后填寫詳細(xì)信息,點擊確定;
4.填寫一行客戶信息,點擊保存。單擊“添加”添加一行新的客戶信息。最后,單擊“退出”。
第三,填寫發(fā)票開具界面
1.點擊“發(fā)票管理”;
2.選擇要填寫的發(fā)票;
3.選擇特價票還是普通票,選擇計稅方式;
第四步:打開它
在發(fā)票頁面,點擊采購單位名稱右邊的黑色倒三角,選擇添加新增加的客戶信息;5.點擊貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱右邊的三個框,找到開票對應(yīng)的具體貨物和勞務(wù)名稱,點擊增加;
6.填寫含稅總額,選擇發(fā)票稅率,其余自動填寫。
第四,打印發(fā)票
1.點擊打印發(fā)票,彈出發(fā)票預(yù)覽界面。將空白發(fā)票紙平放并對齊針式打印機的打印端口。機器自動設(shè)定發(fā)票位置后(噪音停止后),在發(fā)票預(yù)覽界面點擊打印。
2.發(fā)票打印完成。
需要注意的事項
1.專用發(fā)票一式三份,第二、三份為抵扣聯(lián)。普通發(fā)票一式兩份,第二份為抵扣聯(lián)。
2.發(fā)票打印后需要賣方蓋章(蓋章),抵扣憑證和買方扣稅憑證都發(fā)給客戶,公司留存一份作為憑證。
向廠商采購商品的會計分錄有哪些?
1.小規(guī)模納稅人企業(yè)從廠家進貨并取得相應(yīng)發(fā)票時,會計分錄為:
借入:原材料(或庫存商品)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)
2.一般納稅人企業(yè)從廠家進貨并取得相應(yīng)發(fā)票時,會計分錄為:
借入:原材料(或庫存商品)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)
企業(yè)向廠商采購商品,應(yīng)按企業(yè)性質(zhì)計入相應(yīng)科目。企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人的,應(yīng)通過‘原材料’或‘庫存商品’科目核算;如果企業(yè)屬于一般納稅人,涉及的進項稅也要用‘應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅)’科目核算。
以上信息旨在“如何向制造商開具貨物發(fā)票?”這個問題的答案。只要有經(jīng)濟活動交易,買方支付貨款,賣方就需要交付貨物并開具相應(yīng)的發(fā)票。如果賣家拒絕開具相關(guān)發(fā)票,就是稅務(wù)違規(guī)。這種情況,我們可以舉報。這里邊肖也整理了一下從廠家拿貨的會計分錄,希望對大家有所幫助。
以上是《從廠家拿貨怎么開票?》在會計處理上的完整解讀。如果你正在研究“如何給廠家開商品發(fā)票?”有相關(guān)財稅問題,學(xué)習(xí)問題可以在評論區(qū)留言。
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