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結轉個人社保會計分錄

2023-03-16 13:48:45深圳會計培訓

工資計提和支付的會計分錄怎么做?

提供和支付工資的會計分錄

1、應計工資

借:管理費

銷售成本

貸款:應付款-工資

2.提供社會保障(企業部分)

借:管理費

銷售成本

貸款:應付款-社會保障

下月發放工資時的會計分錄。

1.發工資的時候

借:支付員工工資-工資

貸款:應付款-社會保障(個人部分)

應交稅費-應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款

2.交給杜寶

借:發員工工資-社保(企業部分,個人部分)

貸款:庫存現金/銀行存款

3.繳納個人所得稅

應交稅費-應交個人所得稅借:

貸款:銀行存款

提取和繳納個人所得稅的會計分錄

發放工資不涉及個人所得稅。

借:制造費用

管理費用

貸款:應付職工薪酬

個人所得稅:在發工資的時候代扣。

借:發員工工資。

:貸款應納稅額-代扣代繳個人所得稅

銀行存款(應付稅和個稅之間的差額)

繳納個人所得稅時:

借:應交稅費-代扣代繳個人所得稅

貸款:銀行存款

排除工資可以嗎?

工資可以不計提,工資先計提后發放或者先發放后結轉都是可以的。工資是否需要計提取決于工資發放的時間。如果當月發工資,不一定要計提,但是工資需要在月末進行分配,比如將工資分配到銷售費用和管理費用中,這也符合權責發生制的要求。

剔除工資:的處理方法是先發工資再結轉。具體會計分錄如下:

1.發行時,

借33,360元支付員工工資-工資、津貼、獎金、

貸款:其他應付款(社保個人負擔)

應交稅費-應交個人所得稅

現金(或銀行存款)。

2.月末結轉

借:成本或費用、

貸款:支付員工工資-工資、獎金和津貼。

以上信息是關于‘工資計提和支付如何進行會計分錄?’這個問題的簡單回答。在我們公司發工資之前,肯定是先計提工資,下個月再發工資。注意,工資是多計的,這一步不能減。


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