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增值稅繳納會(huì)計(jì)分錄例題,增值稅繳納會(huì)計(jì)分錄實(shí)例
2024-06-15 08:59:50 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:843
內(nèi)容摘要:增值稅繳納會(huì)計(jì)分錄例題增值稅是一種按照貨物和服務(wù)增值額計(jì)算并在商品購(gòu)銷和相關(guān)服務(wù)活動(dòng)中征收的稅收。增值稅繳納是企業(yè)每月或每季度將應(yīng)繳納的增值稅金額上交...
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增值稅繳納會(huì)計(jì)分錄例題
增值稅是一種按照貨物和服務(wù)增值額計(jì)算并在商品購(gòu)銷和相關(guān)服務(wù)活動(dòng)中征收的稅收。增值稅繳納是企業(yè)每月或每季度將應(yīng)繳納的增值稅金額上交給國(guó)家稅務(wù)部門的過(guò)程。
增值稅繳納會(huì)計(jì)分錄記錄了企業(yè)繳納增值稅的相關(guān)會(huì)計(jì)科目和金額。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅繳納的會(huì)計(jì)分錄通常包括以下兩個(gè)方面:
1. 繳納應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄:
- 借:應(yīng)交增值稅
- 貸:銀行存款
2. 確定應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄:
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
- 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-其他應(yīng)交稅費(fèi)
舉例回答
假設(shè)某公司在2021年1月份銷售商品,銷售額為100,000元,增值稅稅率為13%,應(yīng)繳納增值稅13,000元。根據(jù)以上情況,該公司的增值稅繳納會(huì)計(jì)分錄如下:
1. 繳納應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄:
- 借:應(yīng)交增值稅 13,000元
- 貸:銀行存款 13,000元
2. 確定應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄:
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 13,000元
- 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-其他應(yīng)交稅費(fèi) 13,000元
以上會(huì)計(jì)分錄記錄了該公司繳納增值稅的過(guò)程和所涉及的會(huì)計(jì)科目和金額。這樣可以保證企業(yè)的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確和完整。請(qǐng)注意,實(shí)際繳納增值稅的金額可能會(huì)根據(jù)稅率和銷售額的不同而變化。

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