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計(jì)提補(bǔ)交增值稅會(huì)計(jì)分錄,稅務(wù)管理措施下,補(bǔ)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄處理
2024-05-27 10:51:39 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:1621
內(nèi)容摘要:計(jì)提補(bǔ)交增值稅會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明計(jì)提補(bǔ)交增值稅是指在企業(yè)最終核算增值稅費(fèi)用時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)的增值稅金額少于實(shí)際應(yīng)交金額,需要將差額進(jìn)行補(bǔ)交的過(guò)程。計(jì)提補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄...
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計(jì)提補(bǔ)交增值稅會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明
計(jì)提補(bǔ)交增值稅是指在企業(yè)最終核算增值稅費(fèi)用時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)的增值稅金額少于實(shí)際應(yīng)交金額,需要將差額進(jìn)行補(bǔ)交的過(guò)程。
計(jì)提補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄一般包括以下賬戶(hù):
- 借:增值稅應(yīng)交稅款
- 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
增值稅應(yīng)交稅款(借方)記錄了計(jì)提補(bǔ)交的增值稅金額,銀行存款(或現(xiàn)金)(貸方)記錄了企業(yè)支付的補(bǔ)交增值稅的金額。
計(jì)提補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄示例:
假設(shè)某企業(yè)在某月份發(fā)現(xiàn)實(shí)際應(yīng)交增值稅為10,000元,但當(dāng)期確認(rèn)的增值稅費(fèi)用為8,000元。則需要計(jì)提補(bǔ)交的增值稅金額為2,000元。
相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄為:
借:增值稅應(yīng)交稅款 2,000
貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2,000
完成上述會(huì)計(jì)分錄后,增值稅應(yīng)交稅款賬戶(hù)的余額將增加2,000元,反映了企業(yè)補(bǔ)交的增值稅金額。同時(shí),銀行存款(或現(xiàn)金)賬戶(hù)的余額將減少2,000元,反映了企業(yè)支付的補(bǔ)交增值稅的金額。

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